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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5726 Data de lançamento: 27/04/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 07.04.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 07.04.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,00
27/04/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 07.04.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 40,00
29/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2016 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00