| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PGTO - ABRIL DE 2016 | 1.620,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | FOLHA FOLHA PGTO - ABRIL DE 2016 | 1.620,96 | ||
| 27/04/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 04/2016 | 1.620,96 | ||
| 28/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.620,96 | ||
| TOTAL | 1.620,96 | 1.620,96 | 1.620,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||