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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE CARTÕES CELULARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE OFÍCIO 69/2016 EM ANEXO 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 AQUISIÇÃO DE CARTÕES CELULARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE OFÍCIO 69/2016 EM ANEXO 250,00
29/04/2016 AQUISIÇÃO DE CARTÕES CELULARES DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE OFÍCIO 69/2016 EM ANEXO 250,00
02/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2016 VIVO S.A. - 42424 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00