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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6174 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES ABRIL/2016.OBS.PARCELA 12/240 7.416,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES ABRIL/2016.OBS.PARCELA 12/240 7.416,90
29/04/2016 AMORTIZAÇÃO DÍCIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES ABRIL/2016.OBS.PARCELA 12/240 7.416,90
13/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 7.416,90
TOTAL 7.416,90 7.416,90 7.416,90
SALDO A PAGAR 0,00