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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 624 Data de lançamento: 21/01/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE ATENDIMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 810 ORDEM EM ANEXO 717,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE ATENDIMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 810 ORDEM EM ANEXO 717,00
21/01/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE ATENDIMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 810 ORDEM EM ANEXO 717,00
18/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2016 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 686,67
18/02/2016 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 624/2016 30,33
TOTAL 717,00 717,00 717,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 18/02/2016 30,33 Lançada
TOTAL   30,33