| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 6297 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA COMP - MAIO DE 2016 | 122,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | FOLHA FOLHA COMP - MAIO DE 2016 | 122,04 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 04/2016 | 122,04 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6297/2016 FUNDO FASSM - 1325 | 122,04 | ||
| TOTAL | 122,04 | 122,04 | 122,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||