Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
13/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 097/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 04/2016 |
0,00 |
845,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2016 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 097/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 04/2016 |
845,83 |
|
|
17/05/2016 |
SIDENE STIEVEN BUSSATTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NFS:000154 |
|
845,83 |
|
18/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2016
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 |
|
|
801,00 |
18/05/2016 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6730/2016 |
|
|
16,92 |
18/05/2016 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6730/2016 |
|
|
27,91 |
TOTAL |
845,83 |
845,83 |
845,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
18/05/2016 |
16,92 |
|
Lançada |
INSS - LIVRE |
18/05/2016 |
27,91 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
44,83 |
|
|