| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.04 Á 01.05.2016 DOS TELEFONES 3744-2306-3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFED FATURA EM ANEXO | 291,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.04 Á 01.05.2016 DOS TELEFONES 3744-2306-3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFED FATURA EM ANEXO | 291,80 | ||
| 13/05/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1605000439738 | 291,80 | ||
| 17/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 291,80 | ||
| TOTAL | 291,80 | 291,80 | 291,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||