| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIXAÇÃO DE SALA DE VÍDEO MONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 000210 ORDEM EM ANEXO | 958,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIXAÇÃO DE SALA DE VÍDEO MONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 000210 ORDEM EM ANEXO | 958,80 | ||
| 13/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000210 | 958,80 | ||
| 24/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509151 PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2016 JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 | 958,80 | ||
| TOTAL | 958,80 | 958,80 | 958,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||