| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 12.05.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 12.05.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 34,50 | ||
| 13/05/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 12.05.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 34,50 | ||
| 17/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2016 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||