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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIANA PIAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7516 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.05.2016 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 187,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.05.2016 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 187,56
30/05/2016 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.05.2016 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 187,56
03/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7516/2016 JULIANA PIAIA - 90032 187,56
TOTAL 187,56 187,56 187,56
SALDO A PAGAR 0,00