Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MONTAGENS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-ORDENS EM ANEXO |
1.246,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - |
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110,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - |
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395,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
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120,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
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140,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
140,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - |
|
140,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
15,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
15,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
40,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
40,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
20,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
|
40,00 |
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| 08/06/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF |
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31,00 |
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| 08/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2016
FERNANDO PAVAN - ME - 91965 |
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1.221,08 |
| 08/06/2016 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7539/2016 |
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24,92 |
| TOTAL |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |