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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7547 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 1306-1307-ORDEM EM ANEXO 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 AQUISIÇÃO DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 1306-1307-ORDEM EM ANEXO 280,00
06/06/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 1306. 140,00
06/06/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 1307 140,00
06/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2016 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00