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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7589 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.693,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 1.693,24
31/05/2016 LOIRI MARCHESAN SEC. DA FAZENDA APOLICE:1002806038134 1.693,24
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2016 - REF. JUNHO/2016 ESSOR SEGUROS SA - 95791 423,31
28/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2016 - REF. JULHO/2016 ESSOR SEGUROS SA - 95791 423,31
01/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2016 - ESSOR SEGUROS SA - 95791 423,31
29/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2016 - ESSOR SEGUROS SA - 95791 423,31
TOTAL 1.693,24 1.693,24 1.693,24
SALDO A PAGAR 0,00