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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7658 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04.05.2016 EM AUDIÊNCIA SOBRE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 177,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04.05.2016 EM AUDIÊNCIA SOBRE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 177,00
31/05/2016 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04.05.2016 EM AUDIÊNCIA SOBRE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 177,00
02/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7658/2016 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - 89584 177,00
TOTAL 177,00 177,00 177,00
SALDO A PAGAR 0,00