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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento da smec cfe nota 021 0,00 99,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento da smec cfe nota 021 99,48
31/05/2016 liquidação nt 021 99,48
09/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2016 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 99,48
TOTAL 99,48 99,48 99,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.