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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7763 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23.05 Á 01.06.2016 EM CURSO DE ATUALIZAÇÕES NA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 173,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23.05 Á 01.06.2016 EM CURSO DE ATUALIZAÇÕES NA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 173,00
31/05/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23.05 Á 01.06.2016 EM CURSO DE ATUALIZAÇÕES NA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 173,00
02/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7763/2016 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 173,00
TOTAL 173,00 173,00 173,00
SALDO A PAGAR 0,00