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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 954 ORDEM EM ANEXO 265,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 954 ORDEM EM ANEXO 265,24
22/01/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 954 ORDEM EM ANEXO 265,24
05/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2016 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 265,24
TOTAL 265,24 265,24 265,24
SALDO A PAGAR 0,00