| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MANOS PANIFICADORA ARTESANAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7867 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE TURNO DA TARDE E NOITE QUANDO DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 001.518.167 EM ANEXO | 547,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE TURNO DA TARDE E NOITE QUANDO DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 001.518.167 EM ANEXO | 547,25 | ||
| 01/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.518.167 | 547,25 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2016 MANOS PANIFICADORA ARTESANAL LTDA - ME - 93802 | 547,25 | ||
| TOTAL | 547,25 | 547,25 | 547,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||