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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7901 Data de lançamento: 01/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 2.022,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA 002.666 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 5.813,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 2.022,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA 002.666 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 5.813,87
01/06/2016 LIQUIDAÇÃO NT 002.666 5.813,87
07/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7901/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 5.813,87
TOTAL 5.813,87 5.813,87 5.813,87
SALDO A PAGAR 0,00