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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7903 Data de lançamento: 01/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 7.796,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.670 PREGÃO PRESENCVIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 22.405,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 7.796,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.670 PREGÃO PRESENCVIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 22.405,81
01/06/2016 LIQUIDAÇÃO NT 002.670 22.405,81
12/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7903/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 22.405,81
TOTAL 22.405,81 22.405,81 22.405,81
SALDO A PAGAR 0,00