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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8011 Data de lançamento: 06/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.04 Á 21.05.2016 DO TELEFONE 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA-COHAB CFE FATURA EM ANEXO 314,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.04 Á 21.05.2016 DO TELEFONE 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA-COHAB CFE FATURA EM ANEXO 314,05
06/06/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1606001088331 314,05
09/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 314,05
TOTAL 314,05 314,05 314,05
SALDO A PAGAR 0,00