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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAZIELLE SALTON GROTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8160 Data de lançamento: 09/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 JUNHO/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE SOBRE AÇÕES DE DST/AIDS. 714,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2016 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 JUNHO/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE SOBRE AÇÕES DE DST/AIDS. 714,00
09/06/2016 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 JUNHO/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE SOBRE AÇÕES DE DST/AIDS. 714,00
10/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8160/2016 GRAZIELLE SALTON GROTH - 90462 714,00
TOTAL 714,00 714,00 714,00
SALDO A PAGAR 0,00