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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8219 Data de lançamento: 10/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 09.06.2016 Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 48,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 09.06.2016 Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 48,40
10/06/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 09.06.2016 Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 48,40
15/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8219/2016 LAURA REGINA LANZA - 84073 48,40
TOTAL 48,40 48,40 48,40
SALDO A PAGAR 0,00