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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 822 Data de lançamento: 26/01/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 268 ORDEM EM ANEXO 1.741,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 268 ORDEM EM ANEXO 1.741,50
26/01/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 268 ORDEM EM ANEXO 1.741,50
05/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2016 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 1.741,50
TOTAL 1.741,50 1.741,50 1.741,50
SALDO A PAGAR 0,00