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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 06/01/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.11 Á 21.12.2015 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD-SUAS CFE FATURA EM ANEXO 197,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.11 Á 21.12.2015 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD-SUAS CFE FATURA EM ANEXO 197,50
06/01/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.11 Á 21.12.2015 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD-SUAS CFE FATURA EM ANEXO 197,50
07/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 197,50
TOTAL 197,50 197,50 197,50
SALDO A PAGAR 0,00