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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8598 Data de lançamento: 20/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE PLACAS ITZ-1439 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO 1.151,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2016 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE PLACAS ITZ-1439 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO 1.151,08
24/06/2016 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL RECIBO:7137050 287,77
24/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RECIBO:7137050 PARCELA 001/004 PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2016 - REF. JUNHO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 287,77
01/08/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - 863,31
01/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 287,77
29/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 287,77
27/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2016 - REF. SETEMBRO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 287,77
TOTAL 1.151,08 1.151,08 1.151,08
SALDO A PAGAR 0,00