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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8613 Data de lançamento: 21/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2016 DO TELEFGONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 73,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2016 DO TELEFGONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 73,51
21/06/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1606000544909 73,51
24/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8613/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 73,51
TOTAL 73,51 73,51 73,51
SALDO A PAGAR 0,00