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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8616 Data de lançamento: 21/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO 933,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2016 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO 933,04
24/06/2016 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL RECIBO:7127461 233,26
24/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RECIBO:7127461 PARCELA 001/004 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8616/2016 - REF. JUNHO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 233,26
25/07/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - 699,78
25/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 233,26
22/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 233,26
26/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 8616/2016 - REF. SETEMBRO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 233,26
TOTAL 933,04 933,04 933,04
SALDO A PAGAR 0,00