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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8896 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DAS MISSÕES NO DIA 28.06.2016 PRESTAR SOCORRO DE VEÍCULO VAN DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DAS MISSÕES NO DIA 28.06.2016 PRESTAR SOCORRO DE VEÍCULO VAN DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,00
28/06/2016 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DAS MISSÕES NO DIA 28.06.2016 PRESTAR SOCORRO DE VEÍCULO VAN DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,00
29/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8896/2016 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00