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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8983 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO - JUNHO DE 2016 4.642,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO - JUNHO DE 2016 4.642,85
28/06/2016 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 06/2016 4.642,85
29/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8983/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 4.642,85
TOTAL 4.642,85 4.642,85 4.642,85
SALDO A PAGAR 0,00