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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9052 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SALVAR/SAMU RS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO - JUNHO DE 2016 9.892,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO - JUNHO DE 2016 9.892,28
28/06/2016 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 06/2016 9.892,28
29/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9052/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 9.892,28
TOTAL 9.892,28 9.892,28 9.892,28
SALDO A PAGAR 0,00