| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 9370 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERÍOD DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011.825.900 ORDEM EM ANEXO | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERÍOD DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011.825.900 ORDEM EM ANEXO | 522,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.825.900 | 522,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2016 IVO OLIVEIRA DE SOUZA - ME - 4688 | 522,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||