| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 9571 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07,08 JULHO/2016 EM AUDIÊNCIAS NA CORSAN,ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA. | 518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07,08 JULHO/2016 EM AUDIÊNCIAS NA CORSAN,ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA. | 518,00 | ||
| 05/07/2016 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07,08 JULHO/2016 EM AUDIÊNCIAS NA CORSAN,ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA. | 518,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2016 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||