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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDRIANA MARIA STIVAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9649 Data de lançamento: 08/07/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JULHO/2016 NA PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO ACOLHIMENTO FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 128,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2016 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JULHO/2016 NA PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO ACOLHIMENTO FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 128,50
08/07/2016 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JULHO/2016 NA PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO ACOLHIMENTO FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 128,50
12/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9649/2016 VALDRIANA MARIA STIVAL - 82560 128,50
TOTAL 128,50 128,50 128,50
SALDO A PAGAR 0,00