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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9799 Data de lançamento: 12/07/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 125/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 2298 EM ANEXO 906,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2016 TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 125/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 2298 EM ANEXO 906,00
12/07/2016 LIQUIDAÇÃO NT 2298 906,00
11/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9799/2016 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 886,28
11/08/2016 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 9799/2016 19,72
TOTAL 906,00 906,00 906,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 11/08/2016 19,72 Lançada
TOTAL   19,72