| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C. A. PINHEIRO & COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 9904 | Data de lançamento: | 14/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 395 ORDEM EM ANEXO | 230,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 395 ORDEM EM ANEXO | 230,96 | ||
| 14/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 395 | 230,96 | ||
| 21/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9904/2016 C. A. PINHEIRO & COSTA LTDA - 55657 | 230,96 | ||
| TOTAL | 230,96 | 230,96 | 230,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||