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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9946 Data de lançamento: 15/07/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA EXAMES DOS PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2016 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA EXAMES DOS PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 129,00
15/07/2016 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA EXAMES DOS PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 129,00
19/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9946/2016 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00