Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10078 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA CAXIAS DO SUL BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFFE ORDEM DE COMPRA No 4394/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA CAXIAS DO SUL BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFFE ORDEM DE COMPRA No 4394/2017 EM ANEXO |
1.100,00 |
|
|
06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 008 |
|
1.100,00 |
|
01/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10078/2017
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
|
|
1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.