Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10117 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FECHADURAS.CHAVES DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4396/2017 EM ANEXO |
0,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FECHADURAS.CHAVES DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4396/2017 EM ANEXO |
828,00 |
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06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 973 |
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828,00 |
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25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10117/2017
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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811,44 |
25/07/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10117/2017 |
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16,56 |
TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
25/07/2017 |
16,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,56 |
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