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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10141 Data de lançamento: 07/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO,FILMAGEM,EDIÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4442/2017 EM ANEXO 0,00 935,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO,FILMAGEM,EDIÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4442/2017 EM ANEXO 935,00
07/07/2017 LIQUIDAÇLÃO NT 162 935,00
21/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2017 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 899,20
21/07/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10141/2017 35,80
TOTAL 935,00 935,00 935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 21/07/2017 35,80 Lançada
TOTAL   35,80