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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10237 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE TRANSPORTE,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2017 EM REUNIÃO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 242,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 DESPESAS DE TRANSPORTE,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2017 EM REUNIÃO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 242,53
11/07/2017 DESPESAS DE TRANSPORTE,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2017 EM REUNIÃO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 242,53
01/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10237/2017 JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875 242,53
TOTAL 242,53 242,53 242,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.