Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EDITORA PLENUM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10253 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA DE PLENUM ONLINE CORPORATIVO DESTINADO PARA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2017 EM ANEXO |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2017 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DE PLENUM ONLINE CORPORATIVO DESTINADO PARA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2017 EM ANEXO |
990,00 |
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11/07/2017 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DE PLENUM ONLINE CORPORATIVO DESTINADO PARA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2017 EM ANEXO |
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990,00 |
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19/07/2017 |
EMPENHADO A MAIOR. |
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-90,00 |
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19/07/2017 |
EMPENHADO A AMIOR. |
-90,00 |
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31/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10253/2017
EDITORA PLENUM LTDA - 88391 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.