Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10261 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4491/2017 EM ANEXO |
0,00 |
417,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4491/2017 EM ANEXO |
417,50 |
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11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1'5775 |
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417,50 |
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08/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10261/2017
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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409,15 |
08/08/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10261/2017 |
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8,35 |
TOTAL |
417,50 |
417,50 |
417,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
08/08/2017 |
8,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,35 |
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