| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10275 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 4517/2017 EM ANEXO | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 4517/2017 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 11/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.761.524 | 80,00 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10275/2017 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||