Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10276 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 4518/2017 EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 4518/2017 EM ANEXO |
140,00 |
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11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 264 |
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140,00 |
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26/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10276/2017
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 |
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137,20 |
26/07/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10276/2017 |
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2,80 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
26/07/2017 |
2,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,80 |
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