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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10359 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 13 PILHA AAA, 5 PILHA BATERIA 6 VOLTS, 32 PILHA PEQUENA,CFE ORDEM DE COMPRA 4576/2017 0,00 233,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 Valor Empenhado referente a: 13 PILHA AAA, 5 PILHA BATERIA 6 VOLTS, 32 PILHA PEQUENA,CFE ORDEM DE COMPRA 4576/2017 233,78
12/07/2017 Valor Empenhado referente a: 13 PILHA AAA, 5 PILHA BATERIA 6 VOLTS, 32 PILHA PEQUENA,CFE ORDEM DE COMPRA 4576/2017 233,78
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10359/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 233,78
TOTAL 233,78 233,78 233,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.