Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA CORTES DE GRAMA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 340/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA CORTES DE GRAMA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 340/2017 EM ANEXO |
200,00 |
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31/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 008 |
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200,00 |
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24/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 |
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174,00 |
24/02/2017 |
Cfe. ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS, retido no Pagamento do Empenho 1037/2017 |
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4,00 |
24/02/2017 |
Cfe. INSS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS, retido no Pagamento do Empenho 1037/2017 |
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22,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS |
24/02/2017 |
4,00 |
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Lançada |
INSS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS |
24/02/2017 |
22,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
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26,00 |
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