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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10407 Data de lançamento: 13/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 100 TALÕES AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,CFE ORDEM DE COMPRA 4623/2017. 0,00 398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 100 TALÕES AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,CFE ORDEM DE COMPRA 4623/2017. 398,00
13/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 100 TALÕES AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,CFE ORDEM DE COMPRA 4623/2017. 398,00
10/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10407/2017 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 382,60
10/08/2017 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10407/2017 15,40
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 10/08/2017 15,40 Lançada
TOTAL   15,40