Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10423 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2086335-7 DO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
43,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2017 |
REF.TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2086335-7 DO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
43,09 |
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13/07/2017 |
REF.TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2086335-7 DO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
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43,09 |
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17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10423/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
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43,09 |
TOTAL |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.